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总经理工作总结

时间:2024-10-22 10:03:15
总经理工作总结

总经理工作总结

总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,让我们一起来学习写总结吧。我们该怎么写总结呢?以下是小编精心整理的总经理工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  总经理工作总结 篇1

二〇xx年,是我公司发展进程中极不寻常的一年,在广弘公司的正确领导、亲切关怀和大力扶持下,认真贯彻落实广弘公司年初提出的〇八年工作的指导思想,坚持“发展高于一切,创新重于一切”的发展理念,大力弘扬“团结创新、坚韧不拔、勇争一流”的广弘企业精神,深入调研,破解发展中的难题,着力抓好产品开发、市场营销、人才引进、技术培训、结构调整及以财务管理为中心的各项管理工作。同时,积极应对宏观经济形势,调整产品和市场布局及营销策略,挖掘生产经营潜力,扬长避短,在危机中寻求商机,在逆境中谋求发展,完成销售收入23亿元,同比增长21%、考核净利润600万元,完成广弘公司下达任务的100%。成绩的取得是本草公司全体干部职工团结一致,努力奋斗取得的结果。

公司党政主要领导深入各公司、经营单位,开展调研,提出发展思路,解决发展瓶颈。特别是在解决市场开拓、发展新的代理商、招投标、发展新客户、调整产品结构等关键性及紧迫性问题上取得新的突破。

1、今年7-8月,公司对本草连锁公司进行了深入的调研,弄明了情况,分门别类排查出存在的问题及困难,同时对重点及紧迫的问题逐一提出了整改建议。

公司及时对连锁公司的经营班子进行了调整,充实业务和技术骨干到重要管理部门,解决专业技术人员缺乏的老大难问题。经过帮扶和调整连锁公司实现了减亏,新增了直营店,恢复了药品配送,扩大了市场占有率和品牌知名度。

2、公司主要领导深入永安制药公司生产、经营一线及云南市场、合作单位考察,挖掘生产潜能,提高生产能力,并调整生产经营结构,增加“来料加工”业务,闯出一条企业牟利的新路,大大缓解了企业资金紧张的困境。永安公司与云康药业达成“强强联手”,迅速扩大市场,公司销售额逐月递增。公司有信心有条件发展成为滇东最大的生产加工基地。

3、本草药业公司在着力抓好药品主营业务,引进好的代理品种,搞好招投标的同时,利用本草药业已形成的强大销售网络平台及实力的优势,大力开发公司医疗器械部的业务,较快形成规模,在去年经销两个国际著名品牌基础上新增一个有市场竞争力的新产品,今年,在采购支出下降6.58%的情况下,实现销售收入同比增长20.49%。

一年来,本草公司坚持抓产品创新、品牌创新、业态创新、赢利模式创新和管理创新等,取得新的发展。

1、抓产品创新。云南永安制药公司近年来申报的注册品种44个,为云南省第一申报大户,其中自有知识产权品种16个,鸡血藤颗粒等9个品种为本公司自研,委托合作单位共同研发骨松宝片等品种28个,已获生产批准文号21个,今年已批量生产成功上市的新品种6个,初见成效。这一举措所蕴含的资源储备对企业后续发展的推动力将是巨大的。

湖北香连药业公司利用本地丰富的药材资源和潜在的生产能力,深度开发新药品种及保健营养品,大力开展药用植物提取物,今年有万通筋骨胶囊等8个新药品种,通过药监局有关主管部门的生产现场核查,楤木提取物已完成中试过程,试制产品也得到市场较好反应,保健食品新品种黄金嗓含片成功改型为硬糖剂型,并落实委托加工即将上市。同时,因科技创新项目,获得政府多项财政支持。20xx年6月,香连药业被认定为“湖北省农业产业化省级重点龙头企业”。香连药业公司总经理荣获“湖北恩施州优秀企业经营管理人才”称号。

2、抓业态创新。省制药工业公司其控制药品原材料的经营,由本草公司统一协调运作,加强经营管理,增加营销品种,今年实现销售收入同比增长26.5%。为企业求生存、求发展走出自力更生之路。

连锁公司“省流通行业龙头企业”的品牌基本树立起来,今年在加强对加盟店管理的同时也加快了直营店的建设,同时增加特色品种经营,提出以“特色经营树品牌,优质服务创收益”的口号。见效明显。今年,连锁公司获广东省商业协会和广东商学院、第一商业网联合举办的“1978-20xx广东流通业30年活力型企业”荣誉奖牌;08年10月赴京领取《中国连锁药店》杂志社授予的“20xx年度中国连锁药店10强”荣誉证书。连锁药店直营店的相关开发项目,还得到省政府的财政资金支持。

3、抓管理创新。今年三月本草药业公司党委成立后,领导班子更加注重调研,在调研基础发现问题,解决问题。从第四季度开始,公司把精细化管理提上议事日程,对本草公司各部门、各岗位的管理制度进行梳理,明确各部门、各岗位的分工和职责,落实每个工作环节的运作程序及各部门、岗位协调性,推进现代化企业的科学管理,使公司经营管理从以往比较粗放的管理模式过渡到精细化管理。

同时还开辟了《工作简报》,并从08年11月份起把每月一次的“经营工作分析会”作为常态固定下来,还计划从09年开始,将目标责任制落实到各经营部门,进行目标管理。

一年来,我公司质管工作在各级领导的高度重视和质管部门的努力及全员的通力合作下,认真落实公司的质量方针,有效应对国内屡发的各种药品质量事件,通过抓制度,抓落实,抓培训,提高业务素质和技能水平,多次通过了省、市、区各级药监部门的抽查,有力促进了公司经营工作的健康发展和广东本草的企业品牌的确立。

今年,本草药业本部为适应发展形势和应对严峻的经济环境,及时变更了证照的有关内容,加强了各项质量管理工作,同时增添了经营品种,成功申报了“蛋白同化制剂、肽类激素定点批发资质”的经营,使企业经营范围和规模上了一个档次。同时对原有质量体系文件进行了重新修订,20xx年修订版的'质量体系更规范、更具可操作性,为09年的GSP换证打下了良好基础。

连锁公司首先是抓了药师人才的引进、培养及各质量工作岗位的调配,他们总结的质管工作围绕“一个中心”,抓住“三个弱点”,立足“四个到位”,做好“四个规范”的工作经验,值得推广和仿效。

省制药公司质管工作提前半年即着手准备GSP换证工作,准备得充分、细致,在时间上争取了主动,这次GSP换证工作很顺利,达到了比较满意的效果。为全公司系统的GSP换证工作总结了好的经验。

公司各相关业务、物控、仓管等部门,全力支持、通力合作,为加强公司的质量管理工作,锻造本草企业品牌同样付出了辛勤劳动和智慧。

在当前国际金融危机影响和国内严峻的经济形势下,财务管理摆在了重中之重的位置。

我公司下大力抓好以财务管理为中心的信息化建设,全面加强企业管理,积极配合公司的中 ……此处隐藏28032个字……损要求赔偿进行处理,多次沟通业主及相关责任单位,在未果的情况下致函要求责任单位限期答复,双方达成维修意向,即为业户尽到了责任,也维护了物业公司的利益不受损失。

4。针对前期管理方面存在的一些问题,强调并加大检查公寓业主二次装修情况,一经发现,按相关规定要求业主停工并到物业公司办理相关装修手续,方可开工。

5。对客户前期房间的工程质量问题进行修缮,重点处理了防水、门槛石、墙面裂纹、水浸维修、地板裂纹、淋浴屏漏水、卫生间渗水及卫生间地砖倒坡、更换室内门锁、维修入户门、维修洗水盆下水等问题。

6。管理小区内养犬问题,一是专门设一部电梯,通知引导携带宠物者乘坐货梯并做电梯指示,以免人、犬冲突等问题的发生;二是请民主广场派出所配合,清理整顿违反养犬规定的业主并下发清理通知;三是下发“小区内加强管理养犬规定”的通知,并公示举报电话。

二、完善各项规章制度,建立内部管理机制

公司经营班子始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务发展,争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。而要实现这一目标,优质服务是根本的基础所在,为此,我们本着实事求是的原则建立了一系列适应市场经济发展需要和公司发展需要的、效绩考核制度等,并加大检查落实力度,使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开;同时,为了建立完善的内部管理机制,在汲取先进管理经验的基础上结合我们的实际情况,对经营班子及各部门每个管理岗位的`职能、作用、工作范围作了明确的划分,从而将各项工作细化到每个人,促进了各岗位的积极性、主动性和创造性,使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼,业务、管理水平不断得到提高。

虽然取得了一些成绩,但由于时间所限,有一部分工作仍在继续进行中,我的想法是将前期未完成的工作全部整理并理顺完毕。以身作则,调动员工的积极性,保质、保量的完成各项工作。

  总经理工作总结 篇14

一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准:

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》,《资金管理办法》,《办公用品管理办法》,《计算机管理办法》,《经济活动分析制度》,《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进,细化预算内容。按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量:

今年公司合同额目标为50亿,这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑,铁路项目也需自购很多大型设备,而我司成立时间不长,资金储备不足,为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,今年财务部对资金和费用进行预算管理,千方百计筹措资金,具体措施如下:一是资金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则,公司要求各单位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预算审批制度。

公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员,把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩,尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任,达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支,不收不支”的原则,建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款,将责任细分到个人(应收款与其他应收款)。

全年公司核定各单位应上交公司3400万元,实际收回3156万元,除铁路公司有235万未交足外,其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度,节约支出,具体来说,不仅对公司分公司的.固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出,同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算,在开源的基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款1。08亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司20xx万元,隧道公司2800万元,公司总部1000万元,哈大项目部20xx万元,水绥项目部3000万元。六是积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资的4525万元,其中现金900万元,这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元,而且是公司固定资产增加了4000多万元,大大加强了公司实力。

三、定期进行财务资金分析,提供决策支持。

财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务支持

一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。

二是及时向有关领导提供各种报表,及时将公司财务状况汇报领导,便于领导决策。

三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织一次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。

总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

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